Cheques Recibidos
En todas las operaciones que involucran ingresos de fondos existe la posibilidad de registrar la recepción de Cheques. (Por ejemplo Cobro a Clientes, Otras Cobranzas, Canje Interno de Caja). (Figura 1)
Figura 1
Todos los cheques recibidos se registran inicialmente en la cuenta seleccionada en el módulo Empresa, Sección Tesorería, para Valores a Depositar. (Figura 2)
Figura 2
Se podrá consultar el Reporte de cheques en cartera, desde el módulo Tesorería.
El egreso del Cheque recibido puede efectuarse de dos formas:
• Depósito en Cuenta Bancaria: Utilizando el Comprobante Depósito de Cheques.
• Pago con el Medio de Pago "Cheque de Tercero": En todos los comprobantes que involucran egresos de fondos (por ejemplo Pago a Proveedores, Otros Pagos, Canje Interno de Caja) existe la posibilidad de utilizar los cheques recibidos como Medio de Pago. (Figura 3)
Una vez seleccionado el medio de pago Cheque de Terceros, se mostrarán todos los cheques recibidos que aún no han egresado, y por lo tanto se encuentran en cartera. (Figura 4)
Figura 4
Seleccionar el cheque que se desea utilizar para pagar, y continuar con la carga del Pago. (Figura 5)
Figura 5
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