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¿Cómo registro una orden de compra?

¿Cómo registro una orden de compra?

¿Cómo registro una orden de compra?

Colppy no tiene por el momento incorporado el proceso de emisión de órdenes de compra a proveedores.
Sin embargo es posible gestionarlas a través de la registración facturas borrador de compra, cambiando su estado a "Aprobada" (facturas a crédito) o "Pagada" (facturas contado) cuando el proveedor envía la factura. Estas facturas borradores no tienen ninguna implicancia contable, hasta se le cambie el estado a "Aprobada/Pagada".
Para generar una factura de compra borrador, se debe cambiar el campo Estado a "Borrador": (Figura 1)
Figura 1
Luego, para cambiar la factura a aprobada, hay que ingresar a la factura a través del módulo Proveedores, pestaña Resumen Proveedores, en la grilla Facturas Borrador: (Figura 2)
Figura 2
Finalmente, cuando se tenga la factura del proveedor, se deberán completar los datos de la misma y cambiarle el estado a "Aprobada" (facturas a crédito) o "Pagada" (facturas contado).

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