Factura Borrador (Ventas)

PASO 1

Colppy tiene la funcionalidad de poder emitir comprobantes con Estado Borrador (figura 1 y 2), que no impactan en la contabilidad hasta tanto no sean aprobados ni figuran en los reportes.

Para generar facturas borrador deben ir:

  1. Módulo clientes y seleccionar el tipo de factura contado a factura cuenta corriente.

  2. Una vez abierta deben modificar el estado.

Figura 1


Figura 2

Para gestionar las facturas borradores emitidas, se debe ir a la solapa Resumen Clientes, sección Facturas Borrador(Figura 3). Se podrán levantar las facturas desde esta grilla, para modificarlas o cambiar el Estado a "Aprobada" (momento a partir del cual impactan contablemente y figuran en los reportes) y click en "Salvar". También se podrán eliminar con click derecho y luego click izquierdo.


Figura 3


IMPORTANTE: no se podrán generar facturas borradores con prefijo de factura electrónica, es decir que se deberá guardar el borrador con otro prefijo, y al cambiar a "Aprobada" se puede editar el prefijo para generarla como comprobante electrónico.